請問老師,這個會計分錄怎么編寫,12月31日以本公司生成的產品作為福利發給職工。發給生成工人的產品不含增值稅的公允價值為200萬元,實際成本為160萬元,發給行政管理人員的產品不含增值稅的公允價值為100萬元,實際成本為80萬元。管理費用是多少?
請多指教
于2020-06-07 22:33 發布 ??1715次瀏覽
- 送心意
文靜老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,會計學講師
2020-06-07 22:43
1.確認非貨幣性職工福利,借生產成本226借管理費用113貸應付職工薪酬339。2.視同銷售,借應付職工薪酬339貸主營業務收入300貸應交稅費39。3.借主營業務成本240貸庫存商品240
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1.確認非貨幣性職工福利,借生產成本226借管理費用113貸應付職工薪酬339。2.視同銷售,借應付職工薪酬339貸主營業務收入300貸應交稅費39。3.借主營業務成本240貸庫存商品240
2020-06-07 22:43:39

同學你好,請稍等,正在解答。
2022-12-17 17:45:04

你好
甲材料
借,待處理財產損溢40000
貸,原材料40000
借,管理費用34000
借,其他應收款6000
貸,待處理財產損溢40000
丙材料
借,原材料25000
貸,待處理財產損溢25000
借,待處理財產損溢25000
貸,管理費用25000
A產品
借,待處理財產損溢50000
貸,庫存商品50000
借,其他應收款30000
借,管理費用20000
貸,待處理財產損溢50000
2020-07-03 09:23:34

你好,這里增值稅是遞減了,但是管理費用是計入貸方(不是借方),不是抵減了利潤,而是增加了利潤
2019-03-24 11:51:43

1借待處理財產損益300
貸原材料300
借管理費用300
貸待處理財產損益300
2023-10-10 14:31:21
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文靜老師 解答
2020-06-07 22:44