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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-24 11:51

你好,這里增值稅是遞減了,但是管理費用是計入貸方(不是借方),不是抵減了利潤,而是增加了利潤

佛光普照 追問

2019-03-24 11:56

老師我不懂的地方是,增值稅在借方少交了,管理費用在貸方又可以抵減,這樣不是重復了么?獲得了44080元*2的收益?

鄒老師 解答

2019-03-24 11:57

你好,這里管理費用在貸方,是管理費用減少,而不是管理費用增加 
計入管理費用貸方,會導致利潤增加,而不是減少的

佛光普照 追問

2019-03-24 12:01

老師我知道管理費用貸方,會導致利潤增加,增值稅在借方可以少交稅不是也表示利潤增加么?按照圖片上的分錄豈不是獲得了44080元*2的收益?這是我不理解的地方,可是人家的題目之讓您抵扣44080元而不是乘以2,老師我這樣寫您可以理解我的疑惑么?

鄒老師 解答

2019-03-24 12:04

你好 
增值稅在借方表示可以抵扣的增值稅金額,這個是負債科目,不會影響利潤,損益科目才影響利潤的  
影響損益只是44080,而是44080元*2 
這個是全額抵扣了增值稅,就無法再抵扣了企業所得稅

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你好,這里增值稅是遞減了,但是管理費用是計入貸方(不是借方),不是抵減了利潤,而是增加了利潤
2019-03-24 11:51:43
你好是的,沖減管理費用的
2019-07-31 13:31:39
你好 借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-12-06 09:56:26
1.確認非貨幣性職工福利,借生產成本226借管理費用113貸應付職工薪酬339。2.視同銷售,借應付職工薪酬339貸主營業務收入300貸應交稅費39。3.借主營業務成本240貸庫存商品240
2020-06-07 22:43:39
借:應收賬款貸:主營業務收入,應交稅費
2018-07-11 09:40:28
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