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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-04 14:01

你好,需要計算,做好了發給你

喜悅的大雁 追問

2020-06-04 14:02

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:11

業務1繳納增值稅的計算
(50000+6000+468/1.13)*13%=7333.84

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:12

繳納消費稅的計算過程是
(50000+6000+468/1.13)*20%+1100*2*0.5=12382.83

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:13

業務2繳納增值稅的計算
56000/1100*200*13%=1323.64

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:14

繳納消費稅的計算過程是
60*200*20%+200*2*0.5=2600

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:14

業務3進項稅額的計算3000

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:14

業務4進項暫時不可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:15

本月繳納增值稅的計算
7333.84+1323.64-3000

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:15

本月繳納消費稅計算過程是
12382.83+2600

喜悅的大雁 追問

2020-06-04 14:18

老師我想問一下這個(50000 6000 468/1.13)*20% 1100*2*0.5=12382.83
地方的20%是乘還是除

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:19

是乘以白酒的稅率的這個

喜悅的大雁 追問

2020-06-04 14:20

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:21

不客氣,麻煩給予五星好評

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(1) 企業7月份應納增值稅稅額計算如下: 銷項稅額 = (700000%2B300000) x 17% = 170000元 進項稅額 = 3000%2B200000 x 13% = 26300元 應納稅額 = 170000 - 26300 = 143700元 (2) 填寫增值稅及附加稅費申報表及其附列資料如下: 一、申報表主表: 第1欄“銷售額”:正數欄填列(700000%2B300000)元,其中:開具防偽稅控增值稅專用發票銷售額15份,銷售額為700000元;開具普通發票銷售額18份,銷售額為200000元。 第2欄“稅額”:正數欄填列(76582.5%2B3417.5)元,其中:防偽稅控系統開具的增值稅專用發票稅額76582.5元,普通發票稅額3417.5元。 二、申報表附列資料: 本月認證相符的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票15份,銷售額為700,銷項稅額為76582.5元。普通發票6份,銷售額為25641.75元,銷項稅額為3417.5元。
2023-10-10 16:29:56
當月銷項稅的計算是700000*13%%2B500000*9%%2B400000*13% 計算該企業7月份應納增值稅稅額=銷項稅-3000
2023-06-07 10:22:52
你好,需要計算,做好了發給你
2020-06-04 14:01:43
你好,開具專用發票是需要確認銷項稅額的
2019-08-08 20:24:15
如果沒有其他填項就是屬于其他發票
2016-04-04 17:44:00
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