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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-03 09:12

你好
計提工資,社保,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——工資,社保
繳納社保,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
計提個人所得稅,借;應付職工薪酬——工資,貸;應交稅費——個人所得稅
繳納個人所得稅,借;應交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款  
發放工資,扣除個人負擔社保,借;應付職工薪酬——工資,貸;銀行存款,其他應收款(個人部分)

微信用戶 追問

2020-06-03 10:31

看得有點亂
合并起來呢

鄒老師 解答

2020-06-03 10:34

你好,個人建議還是分步驟處理
不需要合并,分開都覺得亂,合并起來就根本看不懂的

微信用戶 追問

2020-06-03 10:36

可我現在做的是5月份的賬呢,四月份已經計提了,5月份發放

鄒老師 解答

2020-06-03 10:43

你好,那5月份做發放工資,扣繳個人所得稅,個人社保分錄就是了

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你好,把單位承擔的計入工資總額里去,借應付職工薪酬 (含公司承擔的社保和個稅) 貸其他應收款-個人社保 (全部的) 貸應交稅費-個人所得稅 (全部的) 貸銀行存款
2021-09-16 17:02:00
你好 計提工資,社保,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——工資,社保 繳納社保,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款 計提個人所得稅,借;應付職工薪酬——工資,貸;應交稅費——個人所得稅 繳納個人所得稅,借;應交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款 發放工資,扣除個人負擔社保,借;應付職工薪酬——工資,貸;銀行存款,其他應收款(個人部分)
2020-06-03 09:12:32
同學你好,只是少做了個稅和社保嗎?工資是否也有錯誤?
2019-03-05 09:55:01
一、計提工資 借:管理費用——工資 借:銷售費用——工資 借:生產成本——直接人工 借:制造費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保 借:管理費用——社保 借:銷售費用——社保 借:生產成本——直接人工 借:制造費用——社保 貸:應付職工薪酬——社保 三、個稅不計提屬于代扣代繳個稅 四、發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 五、繳納社保 借:應付職工薪酬——社保 貸:其他應收款——代保個人社保 貸:銀行存款 六、交個稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-04-13 16:45:41
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-12-20 08:33:06
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