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聶鶴
于2020-05-26 11:34 發布 ??1082次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2020-05-26 11:36
你好,按照實際發生額的60%或營業收入的千分之五屬低的金額在稅前列支。
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老師,業務招待費納稅調增是不是調整的是管理費用里的業務招待費,銷售費里的業務招待費不影響吧
答: 2個科目的都要調增的
業務招待費納稅調整 怎么調?
答: 你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 比如收入1000萬,發生業務招待費15萬,收入的5‰=5萬,發生額的60%=9萬,所以按5萬扣除,10萬做納稅調增處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
期間費用表中的業務招待費與納稅調整表中的業務招待費要一致吧。
答: 你好,是的,賬面金額是需要做到一致的
老師,新年好,請教個問題,我們去年沒收入,但我們業務招待費產生了29000元,做納稅調整的時候,我們該不該補稅?
討論
你好,老師2018年報,業務招待費我沒有納稅調整,怎么辦,需要去變更嗎
你好老師2018年的年報,有業務招待費,但是納稅調整里我沒填,這個怎么辦呀
單位內部的招待費納稅調整的時候能放進業務招待費里嗎
老師,我們公司沒有收入,發生了380的業務招待費,應該納稅調整多少?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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