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勤奮者1990
于2020-05-26 11:05 發布 ??1253次瀏覽
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-26 11:07
您好,按減免金額在原來計提的分錄同方向用紅字沖銷。做賬時正常計提:借管理費用 100 貸應付職工薪酬 100減免時紅字沖銷:借管理費用 -50 貸應付職工薪酬 -50
勤奮者1990 追問
2020-05-26 11:14
我4月初問的有個老師回答說,要把免征的部分結轉到營業外收入,我就做了借營業外收入 貸管理費用,現在發現應付職工薪酬國家減免的那部分還在賬上掛著,這個怎么處理?
大海老師 解答
2020-05-26 11:25
您當時做的完整的分錄是以下這樣嗎?借管理費用 貸應付職工薪酬借營業外收入 貸管理費用
2020-05-26 11:29
是這樣的
2020-05-26 11:36
假設社保100,減免501、借:管理費用 100貸:應付職工薪酬 100借:營業外收入 50貸:管理費用 502、現在做調整以下分錄。借:營業外收入 -50貸:管理費用 -50借:管理費用 -50貸:應付職工薪酬 -50
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大海老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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勤奮者1990 追問
2020-05-26 11:14
大海老師 解答
2020-05-26 11:25
勤奮者1990 追問
2020-05-26 11:29
大海老師 解答
2020-05-26 11:36