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于2020-05-22 15:57 發布 ??1042次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-22 15:58
你好,您收到專票時的分錄是如何做的?如果是現在收到專票,直接按價稅合計數計入成本費用就可以;申報時選擇不抵扣勾選項。
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請教老師,收了一張專用發票,我們是房地產簡易征收,不能抵扣進項稅額,進項稅額轉出的分錄怎么寫,不知道進項稅額轉出怎么寫分錄?
答: 你好,您收到專票時的分錄是如何做的?如果是現在收到專票,直接按價稅合計數計入成本費用就可以;申報時選擇不抵扣勾選項。
老師對方開的是專用發票,是不是先認證抵扣進項稅額后,再進項稅額轉出,謝謝
答: 同學你好 是的 先認證
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有進項稅額抵扣 也有進項稅額轉出 最后應該繳納的稅金 是不是應該把進項稅額轉出的這塊金額加上去
答: 對的。
老師我眼下有個問題 我們八月份買的開票軟件490當時取得是增值專用發票 我也是剛接手這個企業 發現他只把其中的進項稅抵扣了 我想現在把那一部分金額也抵扣了 需要做些什么 用不用調賬. 把這稅額進項稅額轉出再全額抵扣呀
討論
老師,20年的進項稅額轉出,我在21年6月份的帳上做進項稅額轉出,可以用21年6月份認證的進項稅額抵扣20年的進項稅額轉出的稅額嗎
老師好!稅局查賬,查到進項稅額抵扣過高,要求把進項稅額轉出,以書面形式寫一份書,有樣本嗎?
老師,咨詢一下,我們公司在2020年9月進項發票抵扣稅額44733.12元(不含稅344100.94元),2021年1月抵扣進項稅額60883.41元(不含稅468333.96元),這兩筆成本到現在沒有給錢,供應商昨天突然告訴我們要進項稅轉出,他們內部出現問題,老板跑路了,現在我該怎么做賬務處理?
老師,加計抵扣政策實行之前的進項稅額轉出影響當期的加計抵扣計算依據不?例如:2020年1月,可抵扣進項稅額10萬,發現2019年3月之前的設備用途發生改變,進項稅額轉出1萬(相當于這部分之前沒有加計扣除),當月實際可抵扣9萬,請問本月的加計抵扣是以10萬還是9萬作為加計扣除的計算依據呢?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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