
老師您好,我收到稅務(wù)局的提示說(shuō)匯算清繳A106000表有問(wèn)題,可我查了好幾遍也找不出來(lái),可以幫我看看嗎?主要是這句:3.申報(bào)表附表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》“納稅調(diào)整后所得”對(duì)應(yīng)年度小于零,不能彌補(bǔ)以前年度虧損。不明白什么意思
答: 你之前年度有剩下虧損可以彌補(bǔ)嗎???
老師我申報(bào)時(shí)候提示原因:《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對(duì)應(yīng)的《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表》第30列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額4979.6+第31列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額8年0+第32列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額10年0。主表數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶出不讓修改,彌補(bǔ)以前年度虧損那張表也是不讓修改,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,謝謝老師
答: 以前年度彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)取貴公司以前申報(bào)數(shù)據(jù),你填列的調(diào)整表中以前年度彌補(bǔ)虧損額4979.6數(shù)據(jù)是你自己計(jì)算的嗎?你和以前申報(bào)表的數(shù)據(jù)核對(duì)一下,如果確定存在以前年度未彌補(bǔ)虧損可聯(lián)系稅收專管員進(jìn)行后臺(tái)調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,2019年成立的企業(yè),年度虧損,匯算清繳后需要補(bǔ)繳所得稅,在匯算清繳時(shí)要填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?主表21行 減:彌補(bǔ)以前年度虧損 這個(gè)還要填嗎
答: 你好 不需要的 2019年成立的企業(yè),沒(méi)有以前年度的虧損。


Mandy 追問(wèn)
2020-05-21 21:23
徐阿富老師 解答
2020-05-22 08:33