
老師您好,我收到稅務局的提示說匯算清繳A106000表有問題,可我查了好幾遍也找不出來,可以幫我看看嗎?主要是這句:3.申報表附表A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》“納稅調整后所得”對應年度小于零,不能彌補以前年度虧損。不明白什么意思
答: 你之前年度有剩下虧損可以彌補嗎???
老師,我現在季報需要調整所得稅彌補以前年度虧損,是要先填寫匯算清繳里A106000企業所得稅彌補虧損明細表。這個表嗎?
答: 你好,要先做19年的所得稅匯算清繳之后才可以彌補虧損。否則不能彌補。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我申報時候提示原因:《企業所得稅彌補虧損明細表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對應的《企業所得稅彌補虧損臺賬計算調整表》第30列可結轉以后年度彌補的虧損額4979.6+第31列可結轉以后年度彌補的虧損額8年0+第32列可結轉以后年度彌補的虧損額10年0。主表數據都是自動帶出不讓修改,彌補以前年度虧損那張表也是不讓修改,現在應該怎么辦,謝謝老師
答: 以前年度彌補虧損表是自動取貴公司以前申報數據,你填列的調整表中以前年度彌補虧損額4979.6數據是你自己計算的嗎?你和以前申報表的數據核對一下,如果確定存在以前年度未彌補虧損可聯系稅收專管員進行后臺調整


Mandy 追問
2020-05-21 21:23
徐阿富老師 解答
2020-05-22 08:33