老師,家用美容保健電器稅收分類編碼是什么呀 問
1060511990000000000 其他保健休閑用品 保健休閑用品 13% 答
更正申報去年的個稅后,多做的工資現在需要在10505 問
還要更正財務報表,再做匯算,不是直接申報調整 答
我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
為什么不選C答案呢 問
C 選項錯誤的核心原因是其表述沒有考慮到法律中的例外情形。雖然原物所有人原則上擁有孳息所有權,但在租賃、買賣等法律關系中,孳息歸屬可能通過約定或法律規定發生轉移,不能一概而論地說 “孳息歸原物所有人所有”。 答
老師您好 公司缺成本票 在外面開的電腦手機 總 問
您好,最好是計入固定資產,每個月計計折舊。 答

你好,老師 我想問下發生了8.2管理費用,銀行支付的,做賬時將分錄寫成了借:銀行存款8.2,貸:管理費用 8.2 現在要調整,該怎么做分錄?
答: 你好 你直接做 紅沖一筆錯誤的 : 借管理費用 貸銀行存款 在按實際做一筆 借管理費用貸銀行存款
老師你好,收到了物業4月也就是上個月的電費,怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費用,貸銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費用,貸:銀行存款。請問9月收到票應該怎么做分錄啊
答: 你好,沖8月份分錄 借:管理費用 負數 貸:銀行存款 負數 借:管理費用 應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 以后這種情況,8月份做賬 借:其他應付款 貸;銀行存款 發票回來 借;管理費用 應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款


== 追問
2020-05-21 08:48
郭老師 解答
2020-05-21 08:49
== 追問
2020-05-21 08:49
郭老師 解答
2020-05-21 08:49