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時光無聲
于2020-05-20 09:33 發布 ??3657次瀏覽
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-20 09:35
你好,應通過業務記錄和往來單位一筆一筆的核對。
時光無聲 追問
2020-05-20 10:11
比如他們發了個對賬單給我們,他們對賬單應該是什么樣
大海老師 解答
2020-05-20 10:16
一般往來單位對賬,會發詢證函樣式,但詢證函對于具體業務的體現內容會比較少,比如具體業務的發生時間、商品名稱、單號、數量和單價等內容會比較少體現在詢證函上,而對賬出現差異往往是在具體業務記錄上存在差異,所以應通過具體的業務記錄和對方一一核對。
2020-05-20 14:15
老師我們是不是對對方應收賬款余額和我們的應付賬款余額,余額對不上再對明細,明細是一筆一筆嗎
2020-05-20 14:18
你好,你的理解是正確的。
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你好老師,我們和供應商對賬,我們的賬上掛賬和他們不符怎么辦
答: 你好,應通過業務記錄和往來單位一筆一筆的核對。
供應商的沒有單價,供應商又不對賬怎么掛賬
答: 您好,只能暫估掛賬處理了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一次性供應商可不可以掛賬
答: 可以掛賬。。。。。。。
年末要不要和供應商做詢證函對賬?
討論
如何進行供應商對賬
請問一般什么時候與客戶和供應商對賬?怎么對
老師,面試時,被問如何和供應商對賬,怎么答才好呢
如何做好供應商的對賬?
大海老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 6392 個
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時光無聲 追問
2020-05-20 10:11
大海老師 解答
2020-05-20 10:16
時光無聲 追問
2020-05-20 14:15
大海老師 解答
2020-05-20 14:18