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香菇涼
于2020-05-19 12:14 發布 ??1627次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-19 12:15
你好 是的 計提和支付做在一張憑證就可以了。
香菇涼 追問
2020-05-19 12:16
我之前做的計提單獨做分錄了,這樣怎么做附件呢?
答疑蘇老師 解答
2020-05-19 12:18
你好 同學根據什么計提的,就用什么做附件就可以了。
2020-05-19 12:20
就比如公司聚餐啊 計入福利費 這樣怎么做
2020-05-19 12:21
你好 聚餐的單據就可以了。
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計提福利費及支付福利費分錄分別是怎么做?
答: 借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行
計提福利費怎么做附件?計提和支付做在同一筆分錄可以嗎,這樣是不是可以不用做計提的附件了
答: 你好 是的 計提和支付做在一張憑證就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問支付員工福利費需要先做個計提福利費分錄嗎?
答: 是的 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
計提福利費以及后期支出福利費的分錄怎樣編制
討論
福利費的轉出分錄,計提和支付怎么做
老師,您好,員工福利如果計提,那么計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費,支付時:借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款,那如果支付的福利費大于計提的金額,那應付職工薪酬借方就有余額,要怎么處理呢?
支付福利費 支付下午茶預支款 1500.00 支付福利費 下午茶預支款退回(1500-1276.69=223.31) 223.31 這個分錄要怎么做呢看到要先計提福利費再支付,但是這又是預付款
請教福利費賬務處理:1、支付福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款等,2、提轉福利費,借:管理費用-職工福利費等 貸:應付職工薪酬-職工福利費 第2步提轉分錄在支付時逐筆做,還是月末同一提轉?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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香菇涼 追問
2020-05-19 12:16
答疑蘇老師 解答
2020-05-19 12:18
香菇涼 追問
2020-05-19 12:20
答疑蘇老師 解答
2020-05-19 12:21