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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-05-31 10:52

比如深圳生產(chǎn)型的企業(yè),稅負率和出口有關系嗎?

鄒老師 解答

2016-05-30 19:01

你好,這個沒有一個統(tǒng)一標準的,地方不同,行業(yè)不同,稅負率不同
稅負率=增值稅應納稅額/不含稅收入

鄒老師 解答

2016-05-31 12:26

不管是否出口,稅負率都是這個計算公式,只是出口型企業(yè)稅負率較低

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你好!稅負率=應交某種稅金/營業(yè)收入。 如增值稅稅負=應交增值稅/營業(yè)收入如庫存存貨,出口退稅等 比如:降應交稅金,降營業(yè)收入
2019-11-16 15:32:19
公式:銷項(出口銷售額*征收率)-進項稅額/銷售額=稅負率,其實計算方法跟內(nèi)銷企業(yè)和計算方法是一樣的
2018-04-11 09:31:40
你好,這個沒有一個統(tǒng)一標準的,地方不同,行業(yè)不同,稅負率不同 稅負率=增值稅應納稅額/不含稅收入
2016-05-30 19:01:08
實際交給稅務局的稅除以當月不含稅收入
2018-12-19 19:39:08
生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負的三種計算公式: 1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進項轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數(shù)-下期(下年度)申報表當月免抵退貨物應退稅額。 3、生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%
2016-11-25 18:10:02
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