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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-14 22:22

你好,陪標(biāo)的費(fèi)用最好不要在賬務(wù)中體現(xiàn),陪標(biāo)是違法的行為,如果是競標(biāo)費(fèi)用,可以計(jì)入相關(guān)損益科目

靈力貓 追問

2020-05-14 22:26

那不在帳中體現(xiàn)可是從賬戶里轉(zhuǎn)賬出去的資金啊

趙海龍老師 解答

2020-05-14 22:29

可以按第二種方式,作為競標(biāo)費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用

靈力貓 追問

2020-05-14 22:29

哦,我請教一下,我們項(xiàng)目是簡易征收的,可以差額吧,現(xiàn)在有一個分包的,是鋼結(jié)構(gòu)的,有資質(zhì),開的是3個點(diǎn)的票,我們可以拿稅務(wù)去差額交稅嗎?

趙海龍老師 解答

2020-05-14 22:36

你好,可以的。
對于因差額而采用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的,差額部分可以按照征收率開具增值稅專用發(fā)票,其他部分只能開具增值稅普通發(fā)票。

靈力貓 追問

2020-05-14 22:37

我們是老項(xiàng)目,都是開的普票

趙海龍老師 解答

2020-05-14 22:37

嗯,可以的沒有問題

靈力貓 追問

2020-05-14 22:39

是不是只要是包工包料的分包都可以差額

趙海龍老師 解答

2020-05-14 22:40

是的一般都是可以的。

靈力貓 追問

2020-05-14 22:50

陰陽合同的差額怎么處理

趙海龍老師 解答

2020-05-14 22:53

按照可公開的那個處理,私下的合同賬面不反應(yīng)

靈力貓 追問

2020-05-14 22:55

可是發(fā)票怎么開?按中超合同金額開嗎?可是支付又按中超價(jià)支付嗎?那差額怎么退回?差額就是利潤

趙海龍老師 解答

2020-05-14 23:00

到最后會有一個審定價(jià)格的。審計(jì)會給最終審計(jì)的

靈力貓 追問

2020-05-14 23:02

一般審計(jì)會看中標(biāo)價(jià)來確定成交金額的,只是我們實(shí)際結(jié)算沒中標(biāo)的多,這個差額就是老板的利潤,這個利潤怎么拿出來?

趙海龍老師 解答

2020-05-14 23:12

根據(jù)甲方要求開票就可以了。

靈力貓 追問

2020-05-15 08:46

我知道根據(jù)甲方開票,那付款呢,是不是也要同發(fā)票上對應(yīng)支付呢,可是實(shí)際結(jié)算的沒有那多,那中間的差額怎么退回到我方呢?以什么樣的方式退回我方更好。還有中間那差額的稅金是不是也只有我方承擔(dān)了。

趙海龍老師 解答

2020-05-15 09:44

根據(jù)合同開票,合同發(fā)生變更的簽訂補(bǔ)充協(xié)議增加或減少金額開票就可以

趙海龍老師 解答

2020-05-15 09:44

中間差額沒有開票部分不用處理

靈力貓 追問

2020-05-15 12:10

你的意思是說,比如我中標(biāo)是100,我實(shí)際結(jié)算是80,那么我就開80的發(fā)票,另20我就不開發(fā)票,按80來結(jié)算,那如果審計(jì)來查,中標(biāo)是100,為什么實(shí)際結(jié)算是80,這個怎么說呢?其實(shí)這中間的20就是我的利潤了,甲方肯定是給我100的,

趙海龍老師 解答

2020-05-15 14:50

甲方給多少錢開多少票
不然票開出去了稅款誰來負(fù)擔(dān)

靈力貓 追問

2020-05-15 15:07

甲方肯定是給我們100呀,只是我們實(shí)際結(jié)算是80,只是這個到時審計(jì)就會說,甲方是100,我們這怎么沒有按中標(biāo)的來結(jié)算,能不能我們開80,支付也是80,到時審計(jì)就說還沒有結(jié)算完,或是我們也開100發(fā)票,支付100,再退回20,稅費(fèi)我們承擔(dān),這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),錢是以怎么方式退回

趙海龍老師 解答

2020-05-15 16:10

為什么不按照合同約定處理呢

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你好可以歸集到工程施工科目
2017-07-04 13:14:59
你好,陪標(biāo)的費(fèi)用最好不要在賬務(wù)中體現(xiàn),陪標(biāo)是違法的行為,如果是競標(biāo)費(fèi)用,可以計(jì)入相關(guān)損益科目
2020-05-14 22:22:18
你好,要增值稅及附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅, 掛靠工程的會計(jì)處理方式可參照總包單位財(cái)務(wù)處理方法進(jìn)行. 建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的會計(jì)核算的原則是: (1)以被掛靠方為會計(jì)核算主體,不能以掛靠方為會計(jì)核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個項(xiàng)目部. 建筑企業(yè)掛靠工程的會計(jì)核算(以被掛靠方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被掛靠方項(xiàng)目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設(shè)備墊資款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-(掛靠人名字) 第二,被掛靠方收到業(yè)主預(yù)付工程款時的賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1%2B10%)] 應(yīng)交稅費(fèi)-------應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)[收到業(yè)主預(yù)付款/(1%2B10%)×10%] 別人項(xiàng)目掛靠我單位如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 對于掛靠經(jīng)營的會計(jì)處理分兩部分考慮,通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類,一類是個人掛靠有資質(zhì)的施工企業(yè),另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)掛靠有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標(biāo)某項(xiàng)目,根據(jù)與公司訂立的合同,交掛靠管理費(fèi)3%,共計(jì)6萬元。 資金往來設(shè)立: (或叫內(nèi)部往來、或在應(yīng)收帳款-內(nèi)部往來)會計(jì)科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應(yīng)收帳款――甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時: 借:內(nèi)部往來――項(xiàng)目194 貸:銀行存款 194 3、掛靠方提供發(fā)票時: (1)材料發(fā)票 借:工程施工――項(xiàng)目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來-項(xiàng)目 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費(fèi))60 貸:內(nèi)部往來-項(xiàng)目60 同時:借:應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60, 貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60 (3)稅票: 借:工程施工-項(xiàng)目成本-稅金 =200*5%=10萬元 借:所得稅費(fèi)用:=200*3%=6萬元 貸:內(nèi)部往來 16萬
2020-04-10 16:36:54
你好,籌建期計(jì)入管理費(fèi)用 開辦費(fèi)
2018-12-09 14:05:00
您好,這應(yīng)該需要在受益期內(nèi)攤銷
2019-02-24 10:20:36
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