
之前的會計把房租分錄做成,借:其他應(yīng)付款-房租,應(yīng)交稅費-增(進),貸:銀行存款。這樣對嗎,我本來準備做攤銷的
答: 同學(xué)你好,現(xiàn)在每期進費用就可以了 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款—房租
老師在月末核算包裝物時是按含稅價入賬的可結(jié)賬時是按除稅入賬的,中間存在差額要怎么處理這個差額?比如月末核算時是借包裝物貸其他應(yīng)付款這個金額是按含稅價入賬可供貨商結(jié)賬時是借其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費貸銀行存款這個是按除稅價入其他應(yīng)付款的,其中的其他應(yīng)付款科目就會有差額這個差額要怎么調(diào)整?
答: 可能有點繞,簡單說就是購入時按含稅價入應(yīng)付賬款的,而結(jié)賬時按除稅價入應(yīng)付賬款的,因為稅要入應(yīng)交稅費,那么應(yīng)付賬款就會有個差額,這個差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財務(wù)會計與預(yù)算會計的關(guān)系 做賬做得對與否呢?
答: 你好,這個是什么需要的,學(xué)員


cindycm 追問
2020-05-14 19:42
李雪婷老師 解答
2020-05-15 08:33