
上期有留底稅額,本月要交增值稅稅額,那么需要做將上期的留底稅額轉到應交稅費-未交增值稅的賬務處理么?
答: 你上期留底在什么科目的
上個月進項大于銷項有留底,結轉后應交稅費-轉出未交增值稅借方有余額,本月銷項大于進項,但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務怎么處理
答: ?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月有留底稅額,這月扣除留底后還需要繳稅,那么這月結轉稅金時,我這邊做借應交稅費~銷項 貸應交稅費~進項 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 借應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸應交稅費~未交增值稅 做完分錄后 應交增值稅差留底稅額 ,哪個環節錯了呢?
答: 您的分錄錯誤,應該根據實際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅


Sonya 追問
2020-05-14 13:25
辜老師 解答
2020-05-14 14:01
Sonya 追問
2020-05-14 14:11
辜老師 解答
2020-05-14 15:22