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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-12 22:43

您好,那應付賬款-暫估是不是借方有余額,正好是進項稅的金額?

靜若繁花~mageline~ 追問

2020-05-12 22:56

開的普票。現在我做了一筆紅沖后,就出現了借方有余額,是做的不對吧?要直接調損益波?

路老師 解答

2020-05-12 23:01

那去年相當于直接以發票來的方法做賬的,這個跟損益也沒什么關系。暫估的貨款結轉成本了嗎?

靜若繁花~mageline~ 追問

2020-05-12 23:02

對,那時候就沒開發票,我跟據送貨單做的。已經結轉了

路老師 解答

2020-05-12 23:07

如果你不想把這筆成本調增出來,往來也平掉了,我認為20年沒必要做調整分錄了。

靜若繁花~mageline~ 追問

2020-05-13 09:47

我有票開過來了,不要調增的,但是賬上也要做下分錄的吧?不然怎么體現呢?

靜若繁花~mageline~ 追問

2020-05-13 09:48

我想,借,主營業務成本紅字,貸,工程施工紅字~然后再寫一遍藍字,你看行不

路老師 解答

2020-05-13 09:51

可以的,今年的賬里做一紅一藍兩筆,來體現一下

靜若繁花~mageline~ 追問

2020-05-13 10:02

好的,謝謝老師

路老師 解答

2020-05-13 10:05

不用謝,祝工作順利

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相關問題討論
您好,那應付賬款-暫估是不是借方有余額,正好是進項稅的金額?
2020-05-12 22:43:28
借:銀行存款 貸:應付賬款,你是收到款項,所以是應付賬款增加
2020-01-10 15:12:23
你好,收到商品和服務的嗎?
2022-05-13 14:33:02
應該借,銀行存款,貸,應付賬款
2018-08-20 09:31:54
您好,如果沒有收到發票:借:應付賬款 貸:銀行存款 如果收到發票:借:原材料/生產成本/管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2022-02-12 08:37:40
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