
一般納稅人,給甲方開具了3%的增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理如何做?
答: 你們開具了發(fā)票,就確認(rèn)收入,計(jì)提稅費(fèi)
一般納稅人若銷售產(chǎn)品時(shí),把增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,那怎么處理這張開錯(cuò)的增值稅專用發(fā)票呢
答: 你好,當(dāng)月作廢,以后月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票(費(fèi)用類專票)當(dāng)月需要入賬計(jì)入費(fèi)用, 但是增值稅當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,如何賬務(wù)處理?
答: 您好!計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)


為心之所向加油 追問
2020-05-11 11:19
汪晨老師 解答
2020-05-11 11:19