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yin
于2016-12-08 09:37 發布 ??1699次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-08 09:40
您好!計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅)
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一般納稅人,給甲方開具了3%的增值稅普通發票和增值稅專用發票,賬務處理如何做?
答: 你們開具了發票,就確認收入,計提稅費
一般納稅人若銷售產品時,把增值稅專用發票開錯了,那怎么處理這張開錯的增值稅專用發票呢
答: 你好,當月作廢,以后月份開具負數發票沖銷
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人當月取得增值稅專用發票(費用類專票)當月需要入賬計入費用, 但是增值稅當月不認證抵扣,如何賬務處理?
答: 您好!計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅)
一般納稅人裝修員工宿舍,取得增值稅專用發票,賬務處理是什么樣的
討論
小規模納稅人開增值稅專用發票,關于增值稅的賬務處理怎么做?
一般納稅人勞務發票增值稅專用發票幾個點
一般納稅人,開增值稅專用發票,一個月當中開10萬的增稅專用發票和50萬的增值稅專用發票有區別嗎?
老師,公司是一般納稅人,購入的肥料商品,兩個月后銷售商要求退回部分商品,取得的增值稅專用發票已經抵扣,這種情況會計上該怎么進行賬務處理,稅務上又改怎么進行處理?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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