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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-05-07 14:58

你好!只需要附表4和主表本期應納稅額減征額就好了。

小桃兒 追問

2020-05-07 17:23

公司這期有留底稅額,填到減征額的話是不是就會有退稅了

宋生老師 解答

2020-05-07 17:26

你好!是的。這種就建議有要交稅的時候抵減。

小桃兒 追問

2020-05-07 17:26

好的

宋生老師 解答

2020-05-07 17:27

你好!歡迎下次再來探討。

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相關問題討論
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你想問的問題具體是?
2018-01-27 10:43:38
你好,剛咨詢稅務局 一般納稅人增值稅免稅減免表填寫完了,但是主表帶不出來免稅金額,可以手工填入
2020-02-24 11:45:01
免稅銷售額對應的進項稅額要根據免稅銷售額購進的貨物或者勞務抵扣的增值稅來計算的,沒有的話,直接填寫0,免稅額=免征增值稅項目銷售額*免征項目正常的增值稅率/(1+免征項目正常的增值稅率). 房開企業簡易計稅的標準,只有新老項目一個界定標準.按實際開工證上的日期來界定. 1.增值稅105表保存時提示本期實際抵減稅額應小于或等于本期應抵減稅額,且應等于主表23欄一般貨物、勞務和應稅服務本月數-《附列資料(四)》第2行分支機構預征繳納稅款第4列本期實際抵減稅額? 解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報明細表》沒填造成.該表供當期有減免稅的納稅人填報,簡單點說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報明細表》. 類似的,小規模納稅人當期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的),也需填寫《增值稅減免稅申報明細表》
2019-12-05 11:42:26
應該是填寫第23欄才出現的 當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減
2023-01-28 00:43:27
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