
老師,簽訂合同金額327萬(不含稅300萬,增值稅27萬),工程三個月完工,按照工程結算單確認收入,同時結轉成本(如果當月沒有工程確認單不確認收入和成本)。第一個月發生成本100萬,收到甲方工程結算單金額109萬,借:應收賬款109貸:主營業務收入100應交稅費-應交增值稅(銷帳)9同時按比例合理結轉成本:借:主營業務成本90貸:工程施工-合同成本-a項目90當月結轉成本:借:本年利潤90貸:主營業務成本90結轉收入:借:主營業務收入100貸:本年利潤100結轉利潤:借:本年利潤10貸利潤分配-未分配利潤10二月未收到工程結算單不確認收入和成本,二月成本100萬。三月收到218萬結算單,三月成本70萬賬務處理如下借:應收賬款218貸:主營業務收入200應交稅費-應交增值稅(銷)18此時把之前剩余成本全都結轉:借:主營業務成本180貸:工程施工-合同成本-a項目180當月結轉成本:借本年利潤180貸主營業務成本180結轉收入:借:主營業務收入200貸:本年利潤200結轉本年利潤:借:本年利潤20貸利潤分配-未分配利潤20
答: 你好! 思路是對的
期末結轉損益是借主營業務收入代本年利潤,借本年利潤貸主營業務成本和費用嗎?最后把本年利潤結到未分配利潤是嗎?
答: 你好,是的,是這樣做期末結轉的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:本年利潤,貸:營業稅金.管理費.主營業務成本借:主營業務收入,貸:本年利潤借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這三個分錄的摘要分別怎么寫?
答: 前兩個是結轉損益 最后一個結轉本年利潤


Mo'Higher 追問
2020-05-04 22:24
蔣飛老師 解答
2020-05-04 23:16