24年的人員為什么不是100-12-20-9? 問
20是24年年末離職的,9人是預計未來離職的,所以都算在24年人數里,不能減去 答
老師,我們收到一批辦公用品發票,但是不是用對公戶 問
你好,說實話,沒有完美的辦法。 你可以計入其他應付款。或者用外賬上面的庫存現金去支付。 答
老師 這個原始憑證分割單可以嗎?匯算清繳不用調 問
具體是哪個費用的分割單 答
老師好!事務所做鑒證咨詢服務,應該開6%的專票。但 問
你好,1%的話就是小規模的企業。 答
外購商品 再出售 怎么做賬 問
借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品 答

2018年11月工資發錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目


趙海龍老師 解答
2020-04-28 21:50