
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發(fā)票金額正好一致,需要做怎樣的賬務處理
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
請問下暫估成本入賬已季報。現(xiàn)在回的發(fā)票與暫估成本之間差了六分錢。發(fā)票金額比暫估成本少了六分錢?如何賬務處理
答: 借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這個金額是六分。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!我11月把發(fā)票金額開錯了……并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,12月開了紅票并開正確的發(fā)票,我要怎么做賬務處理?
答: 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
20年的成本發(fā)票有問題,怎么做調(diào)整的賬務處理,是做在20年底,還是現(xiàn)在?如果做在20年底的話,那是不是20年年度財報和21年所有的賬務都需要修改?
老師,您好。我單位7月份收到成本發(fā)票普票一張,本月提供服務單位送來日期為10月的相同金額的普票,并且說明7月那張發(fā)票他們9月份沖紅了,請問我需要注意什么?如何賬務處理?


Tang 追問
2020-04-23 16:31
Tang 追問
2020-04-23 16:31
郭老師 解答
2020-04-23 16:32
Tang 追問
2020-04-23 16:33
郭老師 解答
2020-04-23 16:37