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look
于2019-12-11 11:59 發布 ??937次瀏覽
李老師A
職稱: 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!
2019-12-11 11:59
借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費-增值稅-銷項稅額負數借主營業務成本負數貸庫存商品負數
look 追問
2019-12-11 12:04
正確發票是不是在寫借應收賬款貸主營業務收入應交稅費-增值稅-銷項稅額借主營業務成本貸庫存商品
李老師A 解答
2019-12-11 12:12
您好,是的啊,分錄是對的啊
2019-12-11 12:32
好的,謝謝老師
2019-12-11 12:39
您好,不用謝,麻煩給個好評,謝謝
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老師,你好!我11月把發票金額開錯了……并結轉了成本,12月開了紅票并開正確的發票,我要怎么做賬務處理?
答: 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數 借主營業務成本負數 貸庫存商品負數
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發票金額正好一致,需要做怎樣的賬務處理
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問開發成本發票多于付款金額,怎么做賬務處理
答: 你好,是剩余部分不需要支付了嗎?
你好,收到去年的成本發票,去年本身虧損,如何做賬務處理
討論
暫估成本入賬后,次月取得成本發票,怎么做賬務處理呢
當月未收到成本發票怎么結轉成,下個月收到發票了成本發票又怎么做賬務處理。
老師,我是4月1日新成立的裝修公司,4月1日就開了一張收入發票,可是這個相對應的施工成本發票是5月份取得的,我應該怎么做賬務處理?
老師,麻煩問一下,公司2021年的時候賬務處理時一筆收入成本都沒做,今天我才看到2021年公司竟然簽了100多萬的合同,也有相關的成本發票(均沒做賬)小規,這個要怎么弄?
李老師A | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!
★ 4.98 解題: 6471 個
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2019-12-11 12:04
李老師A 解答
2019-12-11 12:12
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2019-12-11 12:32
李老師A 解答
2019-12-11 12:39