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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-05-21 14:17

老師 我們業務招待費是1219元 收入是0  那稅前允許扣除多少  調增多少

風有信,花不誤 追問

2016-05-21 14:28

老師  我們16年第一季度的報表已經申報了 是調整之前的 我現在要申報年報 數據變了  這怎么辦

風有信,花不誤 追問

2016-05-21 14:38

1-3月份的報表是調整前的 還是調整后的  不受年報的影響嗎

鄒老師 解答

2016-05-21 11:17

根據發生額的60%扣除,但是最高不超過收入的千分之5,兩者那個小扣除哪個,超過的就是要調整增加的部分
納稅項目調整明細表

鄒老師 解答

2016-05-21 14:21

允許扣除0,調增1219

鄒老師 解答

2016-05-21 14:33

業務招待費只是在年報做調整,季度根據利潤總額預繳

鄒老師 解答

2016-05-21 14:39

季度只是預繳,不對業務招待費進行調整的
年報才對業務招待費進行調整

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相關問題討論
您好 在納稅調整項目明細表里面填寫
2020-04-19 16:32:37
你好! 會計不用調賬的,申報時直接調寫納稅調整表就可以了
2019-10-15 06:43:47
你好 按發生額的百分之60 不超當年銷售收入的千分之5
2019-05-30 15:46:31
60%是可以稅前扣除的
2017-12-12 09:58:17
企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 超出部分做納稅調整增加處理
2015-12-25 14:40:25
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