
老師管理費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要分錄怎么做
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用
#提問#老師結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄管理費(fèi)用借方紅字,什么原因?
答: 你好,同學(xué)。 就是你的借方金額是負(fù)數(shù)。 可能是你之前發(fā)生了負(fù)數(shù),可能是你結(jié)轉(zhuǎn)多了。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費(fèi)用期末數(shù)在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄應(yīng)該如何寫?
答: 借管理費(fèi)用 貸本年利潤

