
老師管理費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要分錄怎么做
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用
#提問#老師結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄管理費(fèi)用借方紅字,什么原因?
答: 你好,同學(xué)。 就是你的借方金額是負(fù)數(shù)。 可能是你之前發(fā)生了負(fù)數(shù),可能是你結(jié)轉(zhuǎn)多了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
管理費(fèi)用期末數(shù)在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄應(yīng)該如何寫?
答: 借管理費(fèi)用 貸本年利潤


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2019-05-17 14:48
bamboo老師 解答
2019-05-17 14:51
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2019-05-17 14:57
bamboo老師 解答
2019-05-17 15:00
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2019-05-17 15:08
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2019-05-17 15:42
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2019-05-17 15:44
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2019-05-17 16:04
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2019-05-17 16:05