
老師,物業公司退還多收的物業費,之前都通過預收賬款,月末結轉收入的,那么退還的怎么做賬啊?
答: 你好,退回時應是沖減收入 貸:主營業務收入 負數 貸:銀行存款等
A 物業公司打算不干了,B公司接手這幾個小區的物業,A公司預收賬款上還有錢(物業費一直收到了17年底的,從現在一直到17年底,這部分收入就掛在了預收賬款上)現在需要把預收賬款上的這部分錢轉到B公司,賬面上怎么處理?
答: 很簡單呀,借:預收賬款 貸:銀行存款/現金/應付票據
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小微物業公司收物業費比較凌亂,有的一次交三個月,有的一次交半年,有的交八個月的,這樣每個月沒收起來的用“應收賬款“、多收的用“預收賬款“在每個月來沖收入就會很麻煩,可以就實際收到多少就確認多少收入嗎?
答: 那你提前做了很多收入吧 你可以安樓號單元號 做一個excel的表格 xx時間 收到xx金額物業管理 每個月物業管理多少錢 幾個月的不就可以


奇葩小妞???????????? 追問
2020-04-20 17:02
立紅老師 解答
2020-04-20 17:07
奇葩小妞???????????? 追問
2020-04-20 17:21
立紅老師 解答
2020-04-20 17:24