
老師好,固定資產暫估轉固時借:固定資產,貸在建工程和應付賬款-暫估轉固,發票陸續到以后怎么做賬?
答: 如果說你后面的發票和這個資產的金額沒有差異的話,就不用調整就是說,可以直接作為原始憑證附在后面就可以。如果說有差額,首先是需要將之前的分錄沖紅,然后在做正確的分錄處理。
我們在建工程按暫估額轉固定資產怎么入賬,我們來工程發票后,是做借:在建工程,貸:預付賬款的分錄;現在做全部轉固定資產后,暫估的部分是不是做借:固定資產,貸:預付賬款?
答: 是的,分錄是這樣處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在建工程達到預定可使用狀態,轉固定資產,由于部分發票還未開回來,所以我暫估做的1.借:在建工程 貸:應付賬款 2.借:固定資產 貸:在建工程 現在發票回來了并且付款,進項稅怎么做
答: 借:應付賬款貸:固定資產;借:固定資產,應交稅費貸:應付賬款


甜美的保溫杯 追問
2020-04-19 22:56
陳詩晗老師 解答
2020-04-19 23:08
甜美的保溫杯 追問
2020-04-19 23:09
陳詩晗老師 解答
2020-04-20 08:08