銷售公司車輛,請問怎么填報當月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當固定資產核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

請問物業公司代開的增值稅專票,商戶沒有付錢,發票已開,已扣款,(次月發票作廢)可以做借:應交稅費-應交增值稅-多交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,可以這樣做會計分錄
開票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應交稅費 應交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
答: 你好,你是指開票時就交增值稅嗎?可以這樣做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到代開專票增值稅紅沖作廢退回的稅金,繳納增值稅時分錄是借:應交增值稅-已繳稅11650.48 貸:銀行存款11650.48,收到退稅款分錄借:銀行存款11650.48貸:應交增值稅-已繳稅11650.48,現在對沖就可以是吧?
答: 你好,是的。


劇情在美,終究是戲 追問
2020-04-19 21:30
王瑞老師 解答
2020-04-19 21:36
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2020-04-19 21:43
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2020-04-19 22:07
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2020-04-19 22:15
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2020-04-19 22:16
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2020-04-19 22:21
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2020-04-19 22:46
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2020-04-19 22:48
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2020-04-19 23:00