老師:2023年我們有增值稅加計(jì)抵減,申報(bào)增值稅報(bào)表 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問(wèn)
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報(bào)表就可以了 答
請(qǐng)問(wèn)老師:分公司不就地分?jǐn)偠惪?,則無(wú)需單獨(dú)匯算清 問(wèn)
你好,說(shuō)起來(lái)差不多是這樣,但是實(shí)操中看稅務(wù)局要求。 答
提問(wèn)公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實(shí)發(fā)工 問(wèn)
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保522.3 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問(wèn)
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答

其他公司開(kāi)給我電子普通發(fā)票,但是由于對(duì)方更換了稅盤,導(dǎo)致無(wú)法提供點(diǎn)怎發(fā)票給我,我剛好怎么去查看這張發(fā)票,只有發(fā)票代碼及號(hào)碼,無(wú)校驗(yàn)碼
答: 給你開(kāi)的是電子發(fā)票嗎
深圳電子普通發(fā)票紙質(zhì)版查詢不到發(fā)票代碼
答: 你好,你的意思是紙質(zhì)發(fā)票上沒(méi)有發(fā)票代碼嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
普通發(fā)票代碼號(hào)碼失敗
答: 您好,說(shuō)明您在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,代碼選錯(cuò)了 ,或者輸入錯(cuò)了。


我和藍(lán)胖子 追問(wèn)
2020-04-17 18:58
樸老師 解答
2020-04-17 19:04
我和藍(lán)胖子 追問(wèn)
2020-04-17 19:06
樸老師 解答
2020-04-17 19:50