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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-16 15:55

加的油給你開發票,你按照每輛車的費用單獨做

特別 追問

2020-04-16 16:37

不是這樣的,我們是充值給一個第三方平臺,然后按出車情況打給車輛,最后第三方平臺發票是開總數

特別 追問

2020-04-16 16:37

我就不知道這樣應該怎么反應

特別 追問

2020-04-16 16:50

老師在嗎,著急

樸老師 解答

2020-04-16 16:54

在的,我看下哦稍等

樸老師 解答

2020-04-16 16:54

那你按照你收到的發票來做賬就行了

特別 追問

2020-04-16 16:56

那我怎么平攤到每輛車上

特別 追問

2020-04-16 16:59

因為發票是大金額的,我怎么對應上每輛車的分配呢

樸老師 解答

2020-04-16 16:59

根據他們跑的里程來攤銷

特別 追問

2020-04-16 17:01

這樣有點麻煩,老師下次開票或分配時有什么好的建議嗎

特別 追問

2020-04-16 17:05

分錄怎么做

特別 追問

2020-04-16 17:13

老師

樸老師 解答

2020-04-16 17:16

這個分攤不做分錄,你收到發票直接做成本就行了

特別 追問

2020-04-16 17:19

這個怎么做?不用記賬上?

特別 追問

2020-04-16 17:19

成本有什么進賬

樸老師 解答

2020-04-16 17:24

就是你收到的油票,發票做賬

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相關問題討論
你好 墊付的時候 借方其他應收款 貸方銀行或者現金 核銷應該是拿發票來報 借方成本 銀行 貸方其他應收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有錯誤的,12月份調整分錄應當是 借;其他應收款 貸;主營業務成本 收到發票 借;相關科目 貸;其他應收款
2018-01-17 11:46:40
一般來說什么業務這么做分錄呀?我是新來的這家公司,憑證附件還沒看到,就看了下系統里的憑證
2017-02-16 10:44:19
剩下那一千有可能之前給過(拿票沖的),現在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
2016-12-20 14:55:13
你好,這個為什么是其他應收款呢
2020-07-14 16:04:43
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