
供應(yīng)商開(kāi)具的進(jìn)行發(fā)票我公司已經(jīng)認(rèn)證并申報(bào)了,后面供應(yīng)商作廢了發(fā)票,對(duì)方也給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票還需認(rèn)證嗎?我們會(huì)計(jì)賬需要怎么做調(diào)整?稅務(wù)賬怎么調(diào)整?
答: 負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證,你們開(kāi)紅字信息表嗎,次月申報(bào)就填寫(xiě)附表2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,20欄,做賬科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉
收到供應(yīng)商開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理及增值稅申報(bào)?
答: 你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 在附表二,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年9月有一張供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,今年4月份補(bǔ)申報(bào)了,產(chǎn)生的增值稅如何做賬,還有對(duì)應(yīng)的滯納金如何做賬
答: 您好 9月收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候有沒(méi)有做賬務(wù)處理 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

