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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-11 11:40

您好
小規模納稅人未達起征點開具普票,要填增值稅申報表  開具專票也要填增值稅申報表

劉琪 追問

2020-04-11 11:41

現在減按1%,怎么填呢?昨天沒研究出來

bamboo老師 解答

2020-04-11 11:44

https://mp.weixin.qq.com/s/NmfCIfVF5yQjizgp80QexA
您可以參照上面鏈接填寫

劉琪 追問

2020-04-11 13:12

劉琪 追問

2020-04-11 13:12

老師那里錯了呢

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:13

第一欄跟第三欄不要填寫

劉琪 追問

2020-04-11 13:16

劉琪 追問

2020-04-11 13:16

老師還是不對得嘛?

劉琪 追問

2020-04-11 13:16

應納稅額都沒有了

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:18

您開具的專票還是普通發票?

劉琪 追問

2020-04-11 13:20

普票

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:21

普通發票的話 季度銷售額不超過30萬 不要填1跟3

劉琪 追問

2020-04-11 13:28

沒填1跟3還是不對啊

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:28

不填1跟3 是什么提示 您減免稅明細表怎么填的

劉琪 追問

2020-04-11 13:28

含稅銷售170000開1%普票,怎么填,老師

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:31

不含稅銷售額=170000/1.01=168316.83 怎么跟您填的不一樣?

劉琪 追問

2020-04-11 13:33

我怎么填都不對啊

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:34

您減免稅明細表怎么填的 
您進入系統的時候 申報表是不是直接有數據?正常您應該開具多少稅率的發票?

劉琪 追問

2020-04-11 13:37

好像是減免稅額5046多少來著

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:39

您申報表主表是3000多啊 跟您說的不符啊

劉琪 追問

2020-04-11 13:41

那怎么才回到增值稅自動生成表格的頁面?老師

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:41

您退出系統 然后再進入是什么樣的

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相關問題討論
你是營改增企業就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
您好 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。 (二)“納稅人識別號”欄,填寫納稅人的稅務登記證件號碼。 (三)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人名稱全稱。 (四)第1欄“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”:填寫本期銷售貨物及勞務、發生應稅行為適用3%征收率的不含稅銷售額,不包括應稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額、銷售使用過的固定資產和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。 納稅人發生適用3%征收率的應稅行為且有扣除項目的,與當期《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄數據一致。 (五)第2欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”:填寫稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額合計。 (六)第3欄“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的貨物及勞務、應稅行為的普通發票金額換算的不含稅銷售額。 (七)第4欄“應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”:填寫本期發生應稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額。 納稅人發生適用5%征收率應稅行為且有扣除項目的,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當期《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第16欄數據一致。 (八)第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”:填寫稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額合計。 (九)第6欄“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的發生應稅行為的普通發票金額換算的不含稅銷售額。 (十)第7欄“銷售使用過的固定資產不含稅銷售額”:填寫銷售自己使用過的固定資產(不含不動產,下同)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。 (十一)第8欄“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的銷售自己使用過的固定資產和銷售舊貨的普通發票金額換算的不含稅銷售額。 (十二)第9欄“免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括出口免稅銷售額。 應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十三)第10欄“小微企業免稅銷售額”:填寫符合小微企業免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。 (十四)第11欄“未達起征點銷售額”:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫。 (十五)第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括符合小微企業免征增值稅和未達起征點政策的免稅銷售額。 (十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的銷售額。 應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十七)第14欄“稅控器具開具的普通發票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的普通發票銷售額。 (十八)第15欄“本期應納稅額”:填寫本期按征收率計算繳納的應納稅額。 (十九)第16欄“本期應納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規定減征的增值稅應納稅額。包含可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,可在增值稅應納稅額中抵免的購置稅控收款機的增值稅稅額。 當本期減征額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 (二十)第17欄“本期免稅額”:填寫納稅人本期增值稅免稅額,免稅額根據第9欄“免稅銷售額”和征收率計算。 (二十一)第18欄“小微企業免稅額”:填寫符合小微企業免征增值稅政策的增值稅免稅額,免稅額根據第10欄“小微企業免稅銷售額”和征收率計算。 (二十二)第19欄“未達起征點免稅額”:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業免征增值稅政策)的增值稅免稅額,免稅額根據第11欄“未達起征點銷售額”和征收率計算。 (二十三)第21欄“本期預繳稅額”:填寫納稅人本期預繳的增值稅額,但不包括查補繳納的增值稅額。
2019-10-08 19:08:02
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好, 銷售額填 在對應的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
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