
老師,3月份代開專票先按3%稅率代開,后作廢代開1%,但增值稅和附加稅領票時已按3%交了,那申報附加稅時,計稅依據是按3%還是按1%填寫
答: 你好,按1%填寫。
您好 小規模納稅人代開專票后 附加稅申報時 計稅依據寫實際已預繳的增值稅額嗎?
答: 這個原則是填寫應納稅額,這個才對,要是沒有代繳城建稅,你填應補退稅這個少交稅,要是你這個合計超過30萬,普通發票需要交稅,你這個填寫實際已預繳的增值稅額 這個少交稅了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問小規模代開專票和普票超過45萬,專票在代開時繳納了增值稅和城建稅,那附加稅的計稅依據包括預繳的增值稅不,還是按實際需繳納的增值稅為依據申報呢
答: 附加稅是按繳納的增值稅處理 預交納之前已經繳納過,后面不再單獨計算了


郝麗 追問
2020-04-09 19:50
郝麗 追問
2020-04-09 19:51
郝麗 追問
2020-04-09 19:58
小云老師 解答
2020-04-09 20:30