我們和對(duì)方簽訂飛機(jī)模型制作合同,對(duì)方包工包料,應(yīng) 問(wèn)
對(duì)方開(kāi)銷(xiāo)售貨物的發(fā)票 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我公現(xiàn)司是農(nóng)業(yè)公司,種植水稻再對(duì)外銷(xiāo)售, 問(wèn)
那這些不都是進(jìn)入成本里嗎,為什么不能進(jìn)購(gòu)入原材料,勞務(wù)。。。。這定項(xiàng)里呀 答
老師 咨詢一下技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)開(kāi)發(fā)不是按6個(gè)點(diǎn)納 問(wèn)
您好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)開(kāi)發(fā)在稅法上是可以免征增值稅的,這是因?yàn)樗鼈儽粴w類(lèi)為特定的服務(wù),旨在促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和傳播。 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)免征增值稅的主要原因在于這些服務(wù)被視為推動(dòng)科技進(jìn)步和創(chuàng)新的重要因素。通過(guò)免征增值稅,政府鼓勵(lì)企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行技術(shù)的研發(fā)和轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑥亩铀偌夹g(shù)的傳播和應(yīng)用,提升整個(gè)社會(huì)的創(chuàng)新能力 答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么 問(wèn)
你好,是財(cái)務(wù)報(bào)表,還是匯算清繳申報(bào)表的調(diào)整呢?? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)的納稅總額,包括個(gè)稅的嗎 問(wèn)
填寫(xiě)說(shuō)明,是外資機(jī)構(gòu)包括。意思是其他不包括嗎 答

1月份有進(jìn)項(xiàng)1000元銷(xiāo)項(xiàng)2000元這1000要交的增值結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目怎么做分錄
答: 你好.你們是一般納稅人人嗎
一般納稅人月底都要做一筆進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎,分錄怎么結(jié)???結(jié)到哪個(gè)科目,求詳細(xì)分錄
答: 您好!一般來(lái)說(shuō) 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生物性資產(chǎn)月末是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?怎么做分錄
答: 你好!這個(gè)可以有余額,不一定要結(jié)轉(zhuǎn)的。


Angel 追問(wèn)
2020-04-09 19:01
QQ老師 解答
2020-04-09 20:27