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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-09 16:42

你好,
7號:借:管理費用/辦公費2332.12 貸:銀行存款 2332.12
8號:借:銀行存款 2332.12        貸:其他應付款 2332.12
9號:借:其他應付款 2332.12     貸:銀行存款2332.12

追問

2020-04-09 16:51

好的 謝謝老師,是因為這筆退回來的管理費本身就是應該要付的管理,所以入其他應付款,這樣子理解嗎?還是因為對方為個人(江淑君),所以用其他應付款,不是公司的原因

路老師 解答

2020-04-09 17:03

如果是供應商往來單位,要掛應付賬款,如果是不常發生的零星支出,一般掛其他應付款

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相關問題討論
拿發票直接來報銷的,可以不用通過其他應收款。
2020-07-03 13:30:26
借:其他應收款 貸:銀行存款
2020-04-21 14:43:23
你好! 直接做分錄 借:銀行存款 貸:營業外收入
2020-04-20 10:15:38
這個直接這么做就可以,不需要分這個
2020-03-16 11:04:14
你好 7月份,借:管理費用 20萬 貸:銀行存款20萬 正確的應該是借:其他應收款20萬,貸:銀行存款20萬 那就這樣做調整分錄就是了,借;其他應收款20萬,貸;管理費用20萬
2019-11-12 16:54:04
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