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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-09 15:15

不是費用做費用嗎?還是啥?

maize老師 解答

2020-04-09 19:46

你這個具體是啥情況,你可以說下嗎

紅花之語 追問

2020-04-10 10:30

不應該進費用,發票沒回來的,今年就做,借:應收賬款4000貸管理費用4000唄。但2019年進管理費了,所得稅19年就少交了,匯算清繳所得稅得補交,稅金怎么做啊

maize老師 解答

2020-04-10 10:37

實際發生費用嗎,這個實際發生,沒有取得發票不需要做這個借:應收賬款4000貸管理費用4000  補交稅就做計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調整。
  補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款
小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅  
補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
不是費用做費用嗎?還是啥?
2020-04-09 15:15:20
你好,這個沒關系的,稅法規定當年度計入的成本費用,次年企業所得稅匯算清繳前取得發票是可以在當年度稅前扣除的,無法取得發票的才需要納稅調增,同時,企業所得稅也是平時本身就是預交,年度匯算清繳,因此,你這種情況問題不大,
2019-04-07 14:40:32
沒有圖片哦......
2018-11-23 15:44:55
你好,具體的是什么業務?
2021-03-20 14:46:06
您好,調整后的金額是應交的所得稅也是對應的所得稅費用
2020-08-04 17:15:04
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