老師好,我們有一家制造業(yè)公司,這2年都沒(méi)有業(yè)務(wù)了,一 問(wèn)
社保和人員關(guān)系:幫老板朋友買社保,雖然對(duì)方免費(fèi)幫忙,但從稅務(wù)和法規(guī)角度,存在一定風(fēng)險(xiǎn)。如果他們實(shí)際未在公司任職提供勞務(wù),幫其繳納社保可能不符合規(guī)定。建議和老板及相關(guān)人員溝通,明確這種關(guān)系是否繼續(xù),若不繼續(xù),及時(shí)停止社保繳納。 工資和個(gè)稅申報(bào):既然不是公司實(shí)際員工,確實(shí)不應(yīng)申報(bào)個(gè)稅和做工資成本。之前外賬用現(xiàn)金支付工資的處理存在不實(shí)情況,現(xiàn)在自己接手賬務(wù),應(yīng)糾正。可以將之前掛賬的 “應(yīng)付職工薪酬” 進(jìn)行調(diào)整沖銷,比如和老板確認(rèn)后,做一筆相反分錄沖回,同時(shí)說(shuō)明情況。 賬務(wù)規(guī)范:鑒于公司目前業(yè)務(wù)量很少,對(duì)于賬務(wù)處理要更加規(guī)范。后續(xù)涉及資金往來(lái)、成本費(fèi)用等,都要基于真實(shí)業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄和核算,避免不實(shí)賬務(wù)帶來(lái)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 答
老師,個(gè)體戶不是交納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎,那這個(gè)經(jīng)營(yíng)者 問(wèn)
投資者的工資不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 是 答
你好,2024年計(jì)提工資做錯(cuò)了科目如何調(diào)整。2025年 問(wèn)
2024 年計(jì)提工資科目做錯(cuò),2025 年調(diào)整方法如下: 執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 非重大且不涉及損益:直接紅字沖減原分錄,再做正確分錄。 非重大但涉及損益:直接在本期用對(duì)應(yīng)損益科目調(diào)整。 重大且涉及損益:通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整,同時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)。 執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》:不管是否重大、是否涉及損益,都直接在 2025 年進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整,將調(diào)整后的損益計(jì)入當(dāng)年損益。 答
生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口,以CIF貿(mào)易方式,里面的保費(fèi)和 問(wèn)
你好,運(yùn)保費(fèi)計(jì)入應(yīng)付款或者是銷售費(fèi)用。 自己負(fù)擔(dān)的計(jì)入銷售費(fèi)用。 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 答
跨年個(gè)稅更正撤銷一個(gè)人的申報(bào),我想咨詢下是否可 問(wèn)
那個(gè)不行的,需要去大廳 答

請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)異地預(yù)繳增值稅,是在增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表里申報(bào)嗎
答: 你好 是的,在這個(gè)表里面填寫的
建筑工程預(yù)繳的增值稅,如何填寫增值稅申報(bào)表?
答: 是回來(lái)申報(bào)抵扣嗎?你是一般納稅人的話,在附表四,本期發(fā)生額還有實(shí)際抵扣金額,還有主表28欄里面填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅,是在什么情況下?預(yù)繳增值稅款,就要填寫申報(bào)表嗎?
答: 異地工程的需要預(yù)繳的,預(yù)繳了之后申報(bào)的時(shí)候填寫在申報(bào)表里


范兒 追問(wèn)
2020-04-08 14:50
范兒 追問(wèn)
2020-04-08 14:58
樸老師 解答
2020-04-08 15:06
范兒 追問(wèn)
2020-04-08 15:13
樸老師 解答
2020-04-08 15:16
范兒 追問(wèn)
2020-04-08 15:17
樸老師 解答
2020-04-08 15:23