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胡醒醒
于2020-04-05 17:21 發(fā)布 ??1893次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2020-04-05 17:23
已經(jīng)知道不能抵扣,而且在做分錄時,全部記入成本的話,是不用再做轉(zhuǎn)出處理的哦
胡醒醒 追問
2020-04-05 17:29
我們單位的會計(jì)處理方法是先進(jìn)行抵扣,在做轉(zhuǎn)出。并且是管理費(fèi)用-福利費(fèi)。那么應(yīng)該怎么做分錄
許老師 解答
2020-04-05 17:36
這樣的話 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
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胡醒醒 追問
2020-04-05 17:29
許老師 解答
2020-04-05 17:36