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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-05-13 17:04

進銷抵扣,可銷的時候針對自然人只能開增值稅普票,怎么抵呢?

塵埃 追問

2016-05-13 19:47

不明白!應交的增值稅不是銷項稅-進項稅嗎?我沒有銷項稅怎樣抵扣呢?

塵埃 追問

2016-05-13 19:50

專票進項稅和普票的銷項稅可以抵扣?

塵埃 追問

2016-05-13 19:53

謝謝

宋生老師 解答

2016-05-13 12:19

您好!復印費里面復印材料和機器都是可以抵扣的啊。

宋生老師 解答

2016-05-13 19:41

您好!不管您銷的時候開普票還是增票,您的進項都是可以抵扣的。

宋生老師 解答

2016-05-13 19:48

您好!您銷的時候針對自然人開的普票上面一樣是會有銷項的。

宋生老師 解答

2016-05-13 19:53

您好!可以的。

宋生老師 解答

2016-05-14 08:10

好的。

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根據《關于在北京等 8 省市開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2012]71 號)《財政部 國家稅務總局關于在上海市開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2011]111號)《附件 1 交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點實施辦法》及《國家稅務總局關于上海市營業稅改征增值稅試點增值稅一般納稅人資格認定有關事項的公告(2011 年第 65 號)》規定:一、試點納稅人應稅服務年銷售額超過 500 萬元的,除本公告第二、三條規定外,應當向主管稅務機關申請增值稅一般納稅人(以下簡稱一般納稅人)資格認定。應稅服務年銷售額,是指試點納稅人在連續不超過 12 個月的經營期內,提供交通運輸業和部分現代服務業服務的累計銷售額,含免稅、減稅銷售額。 《交按通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》(財稅 〔2011〕111 號)第一條第(三)項確定銷售額的試點納稅人,其應稅服務年銷售額按未扣除之前的銷售額計算。二、已取得一般納稅人資格并兼有應稅服務的試點納稅人,不需重新申請認定,由主管稅務機關制作、送達《稅務事項通知書》,告知納稅人。三、……四、應稅服務年銷售額未超過 500 萬元以及新開業的試點納稅人,可以向主管稅務機關申請一般納稅人資格認定。提出申請并且同時符合下列條件的試點納稅人,主管稅務機關應當為其辦理一般納稅人資格認定:(一)有固定的生產經營場所;(二)能夠按照國家統一的會計制度規定設置賬簿,根據合法、有效憑證核算,能夠提供準確稅務資料。除國家稅務總局另有規定外,一經認定為一般納稅人后,不得轉為小規模納稅人。
2017-06-14 10:08:40
上報匯總-納稅申報-清卡
2016-06-22 17:39:03
11%和17%的需要分開開票和核算
2017-04-21 12:53:20
您好,不需要的,附表三不是有服務,不動產,無形資產收入和扣除項目才用填的。
2020-08-13 15:30:15
您好!都是增值稅,只是混合營業。
2016-11-14 09:13:38
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