老師 我們和對方單位簽訂了一份合同,幫助對方單 問
你好,你們是開服務費發票。 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好,意思是前面都是實繳了,是吧 答
老師,報稅報表,小微企業免稅銷售額,是什么意思,謝謝 問
小規模納稅人,季度30萬,免增值稅 答
老師,2024年第一季預繳了9000元企業所得稅,2025年 問
退稅理由就是匯算預交多交稅 答
公積金與社保能在不同公司購買嗎? 問
您好,最好是在同一個公司買吧,這樣好些 答

不定項選擇題1<1>.根據資料(1),下列各項中,關于計提房屋折舊的會計處理表述正確的是()。A借記“其他業務成本科目10000元,貨記累計折舊科目10000元。B借記“制造費用科目10000元,記累計折舊科目10000元。c借記“營業外支出科目10000元,貸記累計折舊”科目10000元。D 借記管理費用科目10000元,貨記應付職工薪酬”科目10000元,同時借記“應付職工薪酬”科目10000元,貨記“累計折舊科目10000元
答: 你好,這個題目的答案是D對
老師,借:管理費用-職工薪酬 主營業務成本 貸:應付職工薪酬 這個分錄主營業務成本是干嘛的呢
答: 你好,你們單位主營是什么的?這個就是你單位的成本,如果有服務行業的服務人員的工資屬于成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應付職工薪酬 應交增值稅 生產成本 制造費用 主營業務收入 其他業務收入 銷售費用 管理費用 財務費用 營業外收入 主營業務成本 這些明細賬是什么賬頁格式
答: 你好,應付職工薪酬,應交稅費,制造費用,銷售費用,財務費用,管理費用需要用多欄明細賬 其他的可以是三欄明細賬
計提工資時借管我費用貸應付職工薪酬 實際支付是借應付職工薪酬貸現金 月末結轉是借本年利潤貸管理費用還是把應付職工薪酬的科目改成主營業務成本?
工資如何做計提分錄,有管理費用,有主營業務成本,有社保。計提時是第一種方法借:主營業務成本 管理費用 貸:應付職工薪酬。還是第二種借:主營業務成本 管理費用 應收代墊社保(個人部分) 貸:應付職工薪酬
老師,請問,1、計提工資:借:管理費用,主營業務成本,貸:應付職工薪酬。2、發工資現金發:借:應付職工薪酬,貸:庫存現金。3管理費用,主營業務成本、這兩個科目怎么處理?
計提工資。借:管理費用-應付職工薪酬。借:主營業務成本。貸:應付職工薪酬-工資。支付工資。借:應付職工薪酬-工資。貸:銀存。這樣做對嗎?

