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哭泣的電燈膽
于2020-03-30 12:22 發布 ??1083次瀏覽
陳老師
職稱: 中級會計師
2020-03-30 12:24
同學,收付款憑證按日期來做就好,銷售貨物的話一般都是做在月末做憑證,先確認收入再結轉成本這樣子。記錄憑證中間也可以編制。看你的個人習慣就好。只要能把賬記清就行了。
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老師請問我下面的分錄正確嗎?做了收入可以馬上結轉成本嗎?收入和成本在一張憑證上可以嗎?
答: 你好,這樣不行的,不能多借多貸,分二張憑證做,
以前月份的憑證做錯了如何處理。做負數憑證 然后重新做正確的分錄嗎?是一筆結轉成本的分錄
答: 你好!不夸年度可以這樣處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,做銷售的分錄時,直接在一張憑證上結轉成本可以嗎?
答: 你好!一般不在一張憑證上結轉,不建議多借多貸
結轉成本后面需要有憑證嗎?需要什么憑證?
討論
在月末結轉成本時:一家一賣一退,生成不了憑證,結不了成本,怎么搞
麻煩你幫忙看下,為啥結轉成本的時候,只結轉了暫估的成本,第一個憑證為啥不結轉成本
老師:結轉成本的時候后面都要附啥憑證?
老師,結轉成本是要月末一起做是嗎?這個沒有附件,只有憑證單打印出來和本月憑證裝訂一起對嗎
陳老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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