
請問銷售貨物是在最后結轉成本前在分錄,還是在記錄憑證中間就可以編制,一般憑證編制的先后順序是怎樣的
答: 同學,收付款憑證按日期來做就好,銷售貨物的話一般都是做在月末做憑證,先確認收入再結轉成本這樣子。記錄憑證中間也可以編制。看你的個人習慣就好。只要能把賬記清就行了。
請問老師,做銷售的分錄時,直接在一張憑證上結轉成本可以嗎?
答: 你好!一般不在一張憑證上結轉,不建議多借多貸
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前月份的憑證做錯了如何處理。做負數(shù)憑證 然后重新做正確的分錄嗎?是一筆結轉成本的分錄
答: 你好!不夸年度可以這樣處理


風信子 追問
2019-06-27 01:45
QQ老師 解答
2019-06-27 05:40