老師好,一般計稅,3月向甲方上報產值200萬,4月甲方確認產值100萬,5月收到甲方工程款50萬并開具發票,3、4、5月相應的分錄怎么做?如果全在3月發生又怎么做呢?謝謝!
cwgs
于2020-03-26 21:26 發布 ??2051次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-03-26 21:36
一、3月賬務處理:
借:庫存商品200萬元
貸:生產成本200萬元
二、4月賬務處理:
借:庫存商品100萬元
貸:生產成本100萬元
三、5月賬務處理
借:應收賬款50萬元
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
不存在全在3月份賬務處理。因為不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未來的事。
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一、3月賬務處理:
借:庫存商品200萬元
貸:生產成本200萬元
二、4月賬務處理:
借:庫存商品100萬元
貸:生產成本100萬元
三、5月賬務處理
借:應收賬款50萬元
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
不存在全在3月份賬務處理。因為不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未來的事。
2020-03-26 21:36:59

您好
借:銀行存款
貸:預收賬款
借:預收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
2019-10-16 16:53:53

你好!
借:銀行存款
貸:預收賬款
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
2020-01-08 08:58:16

借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-增值稅-銷項
摘要就寫:開具工程款,確認收入
2020-01-11 13:58:57

你好!業主收取施工單位的罰款,不屬于增值稅征收范圍,,不得開具增值稅發票。你們可以開具收據給對方,做營業外收入,繳納企業所得稅。
2019-05-24 15:03:07
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