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于2020-03-26 10:37 發布 ??2054次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-03-26 10:38
你好!可以的,是成本嗎?
追問
2020-03-26 10:39
是的
QQ老師 解答
2020-03-26 10:41
你好!借 主營業務成本貸應付賬款—暫估
2020-03-26 10:48
跨年沖銷應該怎么做呢?
2020-03-26 10:49
你好!借 以前年度損益調整 負數 貸應付賬款—暫估 負數
2020-03-26 10:58
收到,謝謝你老師
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝
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服務業可以做暫估款嗎,分錄應該怎么寫,跨年怎么沖暫估款
答: 你好!可以的,是成本嗎?
去年沖回暫估的應收賬款,少沖了6000,這個在今年應該怎么寫摘要和分錄?原暫估分錄 借:勞務成本 貸:應付賬款-暫估
答: 做紅字 以前年度損益調整科目代替勞務成本就可以 ,最 后將以前年度損益調整科目轉入未分配利潤,無余額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
跨年沖暫估分錄怎么做?
答: 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
關于沖減去年暫估成本的問題,去年做的一比分錄是借主營業務成本暫估,貸應付賬款暫估,今年怎么沖回去年的暫估
討論
去年年底是暫估金額為4000,今年一月沖上年暫估時多沖了100,現在暫估月是-100,怎么調整。暫估:借原材料4000 貸應付賬款暫估4000沖銷暫估:借原材料-4100 貸應付帳款暫估-4100余額為-100,調整的分錄應該怎么做
暫估款跨年了,怎么做分錄
跨年暫估款要怎么做分錄?
跨年的暫估成本,原分錄是借;主營業務成本 -服務成本,貸:應付帳款 今年應該怎么沖減回呢?謝謝
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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2020-03-26 10:39
QQ老師 解答
2020-03-26 10:41
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2020-03-26 10:48
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2020-03-26 10:49
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2020-03-26 10:58
QQ老師 解答
2020-03-26 10:58