
去年年底是暫估金額為4000,今年一月沖上年暫估時多沖了100,現在暫估月是-100,怎么調整。暫估:借原材料4000 貸應付賬款暫估4000沖銷暫估:借原材料-4100 貸應付帳款暫估-4100余額為-100,調整的分錄應該怎么做
答: 你好 你上面是做了暫估分錄 和沖暫估分錄 現在你就按你實際發票來做原材料的賬 借原材料 進項稅貸應付賬款
原材料暫估分錄借原材料~布貸應付賬款~應付暫估材料款
答: 老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在實際工作中,支付原材料貨款是不是都要先做購進原材料的分錄,再做支付原材料的分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款
答: 您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款 。

