
老師,個稅是0報,沒有做工資表 交醫社保的用銀行交 個人交的部分用現金收回 能不能這樣寫分錄 繳納的借:管理費用-醫社保550.4、其他應收款-醫社保275.2,貸銀行存款825.6。 收回個人部分借:庫存現金275.2 貸:其他應收款-醫社保275.2 可以嗎 這樣子我們就把其他應收款沖掉了
答: 您好,您的分錄是不可以的
請問老師,同事預支2000差旅費,回來報銷1625,實際花了375。借,其他應收款2000貸銀行存款2000,借庫存現金1625,借管理費用差旅費375貸銀行存款2000對嗎
答: 您好,應該是最后一個是貸其他應收款2000,也就是借,其他應收款2000貸銀行存款2000,借庫存現金1625,借管理費用差旅費375貸其他應收款2000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們之前裝修付了押金 3000 應該記為其他應收款 但是我記成了管理費用現在押金退回來了 我想把其中的1000.00作為庫存現金我可以這樣記嗎借:庫存現金 1000 銀行存款 2000貸:管理費用 3000
答: 你好,如果對方退回的是現金,借:現金3000 貸:管理費用3000,然后再存2000進銀行就可以了,而不是直接借兩個科目


依水落花聽雨 追問
2020-03-25 13:22
依水落花聽雨 追問
2020-03-25 13:23
文老師 解答
2020-03-25 19:46