APP下載
隔壁王老二
于2020-03-18 14:02 發布 ??970次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-03-18 14:03
先計提個稅,借管理費用貸應付職工薪酬-年終獎然后借應付職工薪酬-年終獎貸銀行貸其他應收款
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
租入設備一臺,支付一年租金12000,每月攤銷1000,分錄怎么寫,是借其他應收款嘛?
答: 你好; 你們都已經開始租期了。 按月計提費用了。 不是掛其他應收款
其他應收款借方為-262.8元,現在需要調整,本身公司不應存在這個,具體需要調整分錄怎么寫,麻煩把借貸方金額一并寫出
答: 借其他應收款262.8,貸營業外收入262.8
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應收款怎樣結轉收入?分錄怎么做
答: 借其他應收款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅,
請問員工借款,在核算時直接從工資中扣除不發,但是之前掛了其他應收款,請問怎么把其他應收款沖平,分錄怎么做?
討論
其他應收款重新建賬后沒有余額,后公戶到款怎么處理,分錄怎么寫
請問老師,我發現18年的賬上有一個其他應收款二級明細掛錯人了,我現在能直接做調整分錄借:其他應收款-正確人名 貸:其他應收款-錯誤人名給調整過來嗎?
老師,付款人是法人的公司,收款人是法人自已的 那分錄是不是:借:其他應收款—法人名字 貸:法人的公司名稱
老師,請問有1000元其他應收款做壞賬損失,分錄怎么做,謝謝?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 454812 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)