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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-17 15:31

你好,最后一期累折舊應是倒擠的,就是將最后的差額計入累計折舊 就可以,調整分錄
借:制造費用等  負數 2.72
貸:累計折舊 負數2.72

傻傻兔 追問

2020-03-17 15:46

老師,已經跨年了。是去年2019年12月份折的,那我在今年1月份,做調整的賬務,不需要通過以前年度損益調整這個科目嗎?

立紅老師 解答

2020-03-17 15:49

你好,不需要通過以前年主損益調整核算的。

傻傻兔 追問

2020-03-17 16:28

老師,支付車輛保險費,還有支付車船稅,要分別怎么做賬呢?車船稅是我們公司對公賬戶打給公司員工,由員工去稅局繳納的。

立紅老師 解答

2020-03-17 16:32

你好,
支付車輛保險費
借:管理費用 
貸:銀行存款
支付車船稅
借:稅金及附加
貸:應產稅費——應交車船稅
借:其他應收款
貸:銀行存款
借:應產稅費——應交車船稅
貸:其他應收款

傻傻兔 追問

2020-03-17 16:51

老師,車輛年檢和車輛罰款的賬,可以做在一筆憑證上嗎?借:“管理費用-車輛費”貸:銀行存款,罰款,借-營業外支出-罰款,貸,銀行存款。

立紅老師 解答

2020-03-17 16:58

你好,如果款項是一起支付的,做在一張憑證,如果是分兩次支付,做兩張憑證

傻傻兔 追問

2020-03-17 17:08

老師,是何在一起付的錢。那我就可以合在一筆憑證上做是嗎?

立紅老師 解答

2020-03-17 17:19

你好,如果是一起付的款,就做一張憑證上
借:“管理費用-車輛費”
借:營業外支出-罰款
貸:銀行存款

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你好,最后一期累折舊應是倒擠的,就是將最后的差額計入累計折舊 就可以,調整分錄 借:制造費用等 負數 2.72 貸:累計折舊 負數2.72
2020-03-17 15:31:15
是的,多提了0.07,做沖銷分錄,借:累計折舊-客車 0.07 貸:管理費用0.07
2016-09-26 15:50:33
這個不能是負數的哦
2020-04-29 11:51:45
你好,先沖銷,借;固定資產,貸;累計折舊 然后補計提,借;以前年度損益調整等科目,貸;累計折舊
2019-05-09 15:09:03
凈額=原價減去累計折舊。負數是證明多計提了,調整分錄如下: 借:累計折舊 貸:管理費用等
2018-10-30 10:07:05
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