找郭老師,有問題要問 問
同學你好 什么問題呢 答
老師,我有一份2024年暫估的成本,到現在,對方還沒有 問
確定能取得發票就可以正常扣除 答
@郭老師,郭老師在嗎? 問
在的,具體的什么問題? 答
老師你好,股東以庫存商品做了投資可以嗎 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
找工程建筑行業的老師,有問題請教,謝謝! 問
你好,具體的什么問題 答

計提單位社保,公積金和個人部分社保和公積金,個人部分由公司繳納和在職工薪酬里面扣的會計分錄分別是怎么做
答: 企業分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 2.貸:庫存現金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應交稅費——應交個人所得稅 2.貸:銀行存款
1.編制5月計提職工薪酬的會計分錄1.編制5.月計提職工薪酬的會計分錄
答: 你好,計提時需通過“應付職工薪酬”科目核算 借:生產成本(生產車間生產工人薪酬) 制造費用(生產車間管理人員薪酬) 管理費用(行政人員薪酬) 銷售費用(銷售人員薪酬) 研發支出(從事研發活動人員薪酬) 在建工程等(從事工程建設人員薪酬) 合同履約成本 貸:應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資、社保、公積金分錄,會計科目是“應付工資”不是“應付職工薪酬”要怎么做,需要具體分錄
答: 您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付工資——工資 2.計提社保,公積金(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付工資——社保,公積金 3.次月發放工資時 借:應付工資——工資 貸:其他應收款——社保,公積(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保,公積 借:應付工資——社保,公積(企業部分) 其他應收款——社保,公積(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金


小吳同志 追問
2020-03-17 11:53
紫藤老師 解答
2020-03-17 11:54
小吳同志 追問
2020-03-17 12:03
紫藤老師 解答
2020-03-17 12:03
小吳同志 追問
2020-03-17 12:05
小吳同志 追問
2020-03-17 12:06
紫藤老師 解答
2020-03-17 15:14